Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221110031_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu na rozvoj AIS DP č.CR15/2021 - Súdni exekútori a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný stystém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - Požiadavku na zmenu CR15/2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
59 119,20€ s DPH | Bez zmluvy | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0221110030_2022 | Na základe požiadavok na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 51-TEH/2022, 52-LPČ/2022 a č. 53-PB/2022 v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti Novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.6.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
34 157,80€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
Ing.Michal Ilko | ||
| 0221110029_2022 | Na základe požiadavok na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 49-ePN/2022 a č. 50-ePN/2022 v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti Novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.6.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
277 775,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0221080047_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
279,60€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080046_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,97€ s DPH | BA2017159 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080045_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080044_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080043_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 232,50€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080042_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
2 629,62€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080041_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
29 951,80€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221070154_2022 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku (štvrťročná 4x) výťahu Schindler a základný servis pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Banská Bystrica. |
380,00€ s DPH | Bez zmluvy | PROFI Výťahy s. r. o. Drieňová 34,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 47519045 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221040014_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 28436-5/2021-BA zo dňa 10.7.2021 na zabezpečenie ochranného zdravotného materiálu pre potreby hromadného testovania zamestnancov Sociálnej poisťovne na vírus COVID-19, objednávame u Vás: |
6 185,34€ s DPH | BA21284365 | BDM group s.r.o. Kuzmányho 7,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 47383232 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221070153_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame si u Vás odhad hodnoty služobného motorového vozidla Škoda Fabia AC KOMBI 1,6 Ambiente, r. v. 2009 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Poprad. |
125,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Roman Tonhajzer, PhD. Vodárenská 1970/124,058 01,Poprad IČO, DIČ: 51428016 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221120006_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, s termínom doručenia do 15 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080040_2022 | Objednávame u Vás havarijné prečistenie upchanej kanalizácie objekt SP Nevädzova 8, Bratislava, AD HOC |
1 072,80€ s DPH | Bez zmluvy | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080039_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202046654_Z objednávame u Vás vykonanie OP a OS tlakových a plynových zariadení a prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení na rok 2022 |
5 231,96€ s DPH | Bez zmluvy | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080038_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame nájom 2 ks výdajníkov a 2 ks tlakových nádob na Hagarovej ul. 9, Bratislava |
98,33€ s DPH | Bez zmluvy | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080037_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame inštaláciu 2 ks výdajníkov na Hagarovu ul. 9, Bratislava: |
333,63€ s DPH | Bez zmluvy | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080036_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame nájom výdajníkov a tlakových nádob na marec a apríl 2022: |
983,28€ s DPH | Bez zmluvy | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221030003_2022 | Objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu v rámci špecializačného štúdia -posudkové lekárstvo v termíne 14.3.2022 až 25.3.2022 - VA 1 0181 školiace miesto pre posudkových lekárov MUDr. Bartková Lenka, MUDr. Kičík Vladimír, MUDr. Marková Ivana, Sociálna poisťovňa,ústredie. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
poverený riaditeľ odboru ľudských zdrojov Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. | ||
| 0221070148_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
8 612,15€ s DPH | BA2218766 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221070144_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
7 099,99€ s DPH | BA2218766 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221070143_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
14 756,50€ s DPH | BA2218766 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221110028_2022 | Na základe predloženej ponuky vašou spoločnosťou zo dňa 28.3.2022 objednávame u vás "Tréning analýzy malwaru pre interných zamestnancov Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | IstroSec s. r. o. Černyševského 10,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 53849060 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | ||
| 0221070152_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 020,34€ s DPH | BA2218766 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070151_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
5 889,77€ s DPH | BA2218766 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070150_2022 | Objednávame u Vás 5. servisnú prehliadku SMV VW GOLF pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
226,80€ s DPH | Bez zmluvy | DRINK-CAR s.r.o. Biskupa Királya 45/4,945 01,Komárno IČO, DIČ: 36564486 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070149_2022 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
132,00€ s DPH | Bez zmluvy | ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46498966 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070145_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
5 134,18€ s DPH | BA2218766 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221110026_2022 | Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality v systéme SAP, v module FI a FI-AA z dôvodu prechodu do roku 2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 856,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | ||
| 0221110015_2022 | V zmysle čl.III bod 1.2 a čl.IV bod 4 Zmluvy o poskytovaní špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft (ev.číslo zmluvy objed.:64275-9/2019) zo dňa 03.01.2020 objednávame migráciu a konsolidáciu SharePoint prostredia v rozsahu 122 ČD. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
76 128,00€ s DPH | Bez zmluvy | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | ||
| 0221080035_2022 | Objednávame u Vás havarijné čistenie upchatej kanalizácie v budove Nevädzová 8 v Bratislave |
493,06€ s DPH | Bez zmluvy | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070147_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku služobného motorového vozidla - Škoda Fabia, VT-319CH, S ociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou. |
130,40€ s DPH | Bez zmluvy | PEMANG - VT, s.r.o. Čemernianska 58,093 03,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36843181 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070146_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 2.3.2022, objednávame u Vás dodávku elektroinštalačného materiálu pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
196,20€ s DPH | Bez zmluvy | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36476790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070142_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 120,28€ s DPH | BA19290327 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070141_2022 | Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070140_2022 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov v roku 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
160,00€ s DPH | Bez zmluvy | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. č. p. 257,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 47085983 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070139_2022 | Objednávame u Vás výmenu kolies s vyvážením na oboch SMV na celý rok 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | Tirepoint s.r.o. Svätoondrejská 11/5,945 01,Komárno IČO, DIČ: 46782567 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070138_2022 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú revíziu komína na rok 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Ľubomír Tatarko Nám. Sv. Egídia 15/7,058 01,Poprad IČO, DIČ: 47513241 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070137_2022 | Objednávame u Vás odborné prehliadky (marec 2022), medziobdobné kontroly a týždenné prehliadky na osobný výťah Ac1/630/8, Ac1/TOV/320/4 a nákladný výťah Ac3/MT 100 na mesiace 1-3/2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
677,76€ s DPH | Bez zmluvy | EKO VÝŤAHY s.r.o. Na závaží 858/9,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50428381 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070136_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu 2ks nefunkčných zdrojov systému priemyselnej televízie v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
229,92€ s DPH | Bez zmluvy | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070135_2022 | Na základe prieskumu trhu zo dňa 28.3.2022 a cenovej ponuky zo dňa 6.3.2022, objednávame u Vás vykonanie kontroly a čistenie komína kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
40,00€ s DPH | Bez zmluvy | Pavol Tatarko - Kominárske služby Námestie Sv.Egídia 7/15,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070134_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
1 099,20€ s DPH | BA2775319 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070133_2022 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás revíziu komínových telies v zmysle Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.o technických podmienkách a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť - 2x ročne v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | Karol Kmeč - KMEKOM Nová Ľubovňa 829,065 11,Nová Ľubovňa IČO, DIČ: 35397616 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221060013_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.3.2022 si u Vás objednávame elektroinštalačné práce na zákazku Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – rekonštrukcia elektroinštalácie. |
3 042,74€ s DPH | Bez zmluvy | MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO, DIČ: 36597015 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221060010_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
1 089,86€ s DPH | BA2111610 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221040013_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás zásah s nastavením na kabelážnych rozvodoch autobrány z dôvodu nefunkčnosti systému kontroly vjazdu motorových vozidiel v objekte ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava – vchod Cukrová 5. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | CellQoS, a.s. Koniarekova 19,917 21,Trnava IČO, DIČ: 36817864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221110025_2022 | Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality v module CO, MM-MME, PSM pre rok 2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 712,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | ||
| 0221110024_2022 | Na základe vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.03.2022 objednávame u vás "Vypracovanie analýzy v súvislosti s kybetnetickou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | JUDICIUM, s.r.o. Štefánikova 29,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 45605378 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | ||
| 0221110023_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. 04/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:Z00-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - doplnenie údajov do GUI CIPS. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 499,90€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko |