Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241040025_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
738,00€ s DPH | BA2450946 | 28.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030005_2024 | Na základe PNPZ 41/2024 objednávame u Vás atestačné skúšky posudkových lekárov v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 6 účastníkov v sume 400 EUR/ účastník. |
2 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030004_2024 | Na základe PNPZ 42/2024 objednávame u Vás 1/0218 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rozsahu 18 dní pre 8 účastníkov v cene 10 EUR/ deň. |
1 440,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030003_2024 | Na základe PNPZ 40/2024 objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu 1/0221 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 7 zamestnancov v rozsahu 10 dní v cene 100 EUR/účastník. |
700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080164_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 26.03.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080163_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 26.03.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080162_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | 26.03.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080161_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 453,10€ s DPH | BA22420004 | 26.03.2024 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241070078_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
26 031,20€ s DPH | BA23338316 | 26.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241060029_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA na dodávku kancelárskeho nábytku objednávame u Vás kancelársky nábytok + police do šatníkovej skrine v počte 6 KS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
33 066,00€ s DPH | BA23173031 | 26.03.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241120006_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, pobočka ústredie. |
5 664,00€ s DPH | BA21191778 | 25.03.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080168_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 25.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080167_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 25.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080166_2024 | Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Trebišov. |
188,16€ s DPH | BA22420004 | 25.03.2024 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080165_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-34/2023-BA, objednávame u Vás dodávku, montáž vodorovných a zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
1 319,60€ s DPH | BA23294634 | 25.03.2024 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO, DIČ: 52230937 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080160_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-14/2023-BA, objednávame u Vás utierky na riad, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
96,00€ s DPH | BA23363814 | 25.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080157_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
180,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080156_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 25.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080155_2024 | Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
327,60€ s DPH | BA2336322 | 25.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080154_2024 | Na základe zmluvy 3638-15/2023-BA Žilinský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
12,00€ s DPH | BA23363815 | 25.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080153_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34261-5/2023 a cenovej ponuky objednávame u Vás mechanické práce - opravu závad zistených v rámci prehliadky SMV VW GOLF TV 148 CU - akumulátor, vysokotlakové čerpadlo do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
3 207,40€ s DPH | BA23342615 | 25.03.2024 | Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO, DIČ: 36214574 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080152_2024 | Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
198,00€ s DPH | BA2336322 | 25.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080150_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA SUPERB EČV B L-735UM opravu podľa proforma dokladu č. PF24 32 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
381,54€ s DPH | BA23230979 | 25.03.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080148_2024 | Na základe Rámcovej dohody 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
12,96€ s DPH | BA23363821 | 25.03.2024 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070105_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 656,19€ s DPH | BA23338316 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070104_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 107,39€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070103_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
162,50€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070102_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu poruchy kotla Viessmann Vitocorsal 300 s diagnostikou a opravou poruchy v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné Mimoriadna udalosť! |
379,44€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2024 | AKUMTHERM, s.r.o. Kladzany 191,094 21,Kladzany IČO, DIČ: 52219216 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070100_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Mgr. Lenka Križko Verešová riaditeľka pobočky Kukučínova 208/23 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika tel: +421 90617-5890 mobil: +421 915710136 e-mail: lenka.krizkoveresova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | BA22707911 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070099_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 657,20€ s DPH | BA22707911 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070097_2024 | V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás vyrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD. riaditeľka pobočky Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika Tel.: +421 906 176 091 Mobil: +421 907 859 281 E-mail: katarina.lickova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | BA22707911 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070096_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 112,31€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070095_2024 | Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za apríl - máj - jún 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
193,93€ s DPH | SL0000408 | 25.03.2024 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070094_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 806,70€ s DPH | BA23338316 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070093_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
36,71€ s DPH | BA23507952 | 25.03.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070091_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 217,03€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070090_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
157,45€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070089_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 639,85€ s DPH | BA23338316 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070088_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
11 173,60€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070087_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 623,80€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070086_2024 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu ističa F18. Pri servisnej prehliadke bola zistená potreba výmeny náhradného dielu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
146,80€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2024 | KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070085_2024 | Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
11 103,70€ s DPH | BA233111 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070084_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 400,40€ s DPH | BA23338316 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070083_2024 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odblokovanie kabínových dverí, prečistenie drážok kabínových a šachtových dverí, kontrola chýb, spustenie výťahu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov Mimoriadna situácia! |
90,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070082_2024 | V súlade so zmluvou o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 a na základe cenovej ponuky zo dňa 13.03.2024 objednávame u Vás výmenu dielov - hlavný vypínač a poistku police v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
471,60€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2024 | KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070081_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
542,00€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070080_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 402,10€ s DPH | BA23339447 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070077_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 290,00€ s DPH | BA23338316 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070076_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 723,48€ s DPH | BA23338316 | 25.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070075_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
25,06€ s DPH | BA23507952 | 25.03.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |