Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070192_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 924,17€ s DPH | BA23339447 | 19.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070190_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
816,55€ s DPH | BA23339447 | 19.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080301_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA (ZÁPAD) na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame na pobočku Galanta, na vysunuté pracovisko Galanta, na vysunuté pracovisko Šaľa a na vysunuté pracovisko Sereď sanitáciu filtračných výdajníkov na vodu a výmenu filtrov. |
168,10€ s DPH | BA23387162 | 18.06.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070193_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 448,15€ s DPH | BA23338316 | 18.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070189_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 143,51€ s DPH | BA23338316 | 18.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110049_2024 | Objednávame u vás doplnenie funkcionality SIUP - zahrnutie výstupov eELDP pred 1.1.2004 na základe požiadavky č.11/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
128 112,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080298_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov objednávame odstránenie poruchy výťahu č. 1984487 (XSK98103AD), pre objekt SP, ústredie. |
108,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070188_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
783,90€ s DPH | BA23339447 | 17.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070187_2024 | Na základe VO a schválenej požiadavky č. 114/2024 objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku rotomatov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov |
2 527,92€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2024 | KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070109_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta |
1 051,77€ s DPH | BA23339447 | 17.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060048_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
205,32€ s DPH | BA23424864 | 17.06.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040041_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č. 36022-7/2022-BA zo dňa 29.09.2022, objednávame u Vás výmenu 1 ks multisenzorového hlásiča na zriadení EPS inštalovanom v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Lazaretská 25, 811 09 Bratislava. |
24,00€ s DPH | BA22360227 | 17.06.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040040_2024 | Na základe PNPZ 117/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás "Odborný kurz krízový manažment vo verejnej správe" do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
7 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2024 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1,010 26,Žilina IČO, DIČ: 00397563 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040039_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
1 008,18€ s DPH | BA23417812 | 17.06.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040038_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.09.2022 objednávame u Vás, výmenu 1 ks multisenzorového hlásiča a 1 ks tlači dlového hlásiča na zariadení EPS, ktoré je inštalované v objekte ústredia Sociálnej poisťovne - Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava. |
48,00€ s DPH | BA22360227 | 17.06.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040037_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.09.2022 objednávame u Vás, výmenu 2 ks akumulátorov na zariadení EPS inštalo vanom v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8-10, 831 63 Bratislava. |
120,00€ s DPH | BA22360227 | 17.06.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110051_2024 | Objednávame u vás úpravu vo Vylúčeniach – manuálna rola 80M v prekryve so záznamom E68 na základe požiadavky č.15/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
31 824,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110050_2024 | Objednávame u vás na základe novely „Potravinári" doplnenie interfejsu z IS JVP do eELDP na základe požiadavky č.13/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
17 952,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110047_2024 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 01-SAP-FI/2024 s predmetom zmeny: Vstup a výstup vo formáte .xls z transakcie ZFI_UCTP – Účtovné prípady v FI.Požadovaný termín poskytnutia služby: Nasadenie riešenia do testovacieho prostredia do 4 týždňov od obdržania objednávky. |
14 742,00€ s DPH | BA20241488 | 13.06.2024 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080300_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka B ratislava. Objednávka stornovaná na základe telefonátu p. Šmigiela. S dodávateľom telefonoval aby ju nedodávali, bude si vystavovať novú POBJ a potom my OBJ |
1 562,90€ s DPH | BA2414977 | 13.06.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080299_2024 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac jún 2024. |
616,04€ s DPH | BA2017159 | 13.06.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070186_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
4,40€ s DPH | BA23507952 | 13.06.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070178_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 491,82€ s DPH | BA23338316 | 13.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070177_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 741,41€ s DPH | BA23339447 | 13.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030017_2024 | Na základe PNPZ č. 119/2024 objednávame u Vás celodennú 3-dňovú prezenčnú vstupenku na školenie "Koreňové príčiny - riešenie koreňových príčin pracovných úrazov" v dňoch 17.-19.6.2024 v Bratislave pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne v sume 245,00 EUR bez DPH, t.j. celkom 294,00 EUR s DPH. |
294,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1,841 05,Bratislava IČO, DIČ: 35859857 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0241110048_2024 | V súlade so Zmluvou na dodávku serverov a príslušnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry a prislúchajúcich implementačných a mi gračných služieb č.48640-8/2022-BA predkladáme objednávku na "Mainframe novej generácie". |
416 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2024 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28,817 62,Bratislava IČO, DIČ: 35763469 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110046_2024 | Objednávame u vás rozšírenie funkcionality pre výkon vonkajšej kontroly v IS JVP na základe požiadavky č.28/2023 pre časť A - II.etapa, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
171 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110044_2024 | Objednávame u Vás dodanie licencie v rozsahu 100 GB na deň pre softvér SPLUNK Enterprise s poskytovaním služieb licenčnej podpory na obdobie od 01.06.2024 do 31.05.2026 na základe Zmluvy č. 16679-18/2023-BA. |
152 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2024 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241090010_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na SMV Škoda Superb EČV BL-743UM opravu podľa proforma č. PF24 118. |
667,70€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090009_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na SMV VW GOLF BL-944IU dezinfekciu klimatizácie a výmenu riadiacej jednotky palubnej siete podľa proforma dokladu č. PF24 120. |
791,87€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090008_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na SMV Škoda Octavia EČV BL-785VS dezinfekciu kli matizácie + výmenu filtra podľa proforma dokladu č. PF24 119. |
105,29€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090007_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34261-5/2023-BA, objednávame u Vás servisnú prehliadku na SMV Škoda Octavia KE718MI, pre objekt SP, pobočka Košice. |
193,08€ s DPH | BA23342615 | 12.06.2024 | Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO, DIČ: 36214574 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090006_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia EČV BL-012UL opravu podľa proforma dokladu č. PF24 73. |
1 987,46€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090005_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás mechanické práce na služobných motorových vozidlách prezutie a vyváženie podľa proforma dokladu č. PF24 90 |
554,62€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090004_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb EČV B L-735UM opravu podľa dokladu FA24 8 - spoluúčasť na poistnom plnení. |
309,81€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090003_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV TO 085DK opravu podľa proforma dokladu č. PF24 91 |
1 226,11€ s DPH | BA23230979 | 12.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090002_2024 | Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - prezutie SMV Škoda Fabia LM 021CY do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
63,70€ s DPH | BA2323097 | 12.06.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090001_2024 | Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - prezutie na SMV VW Golf LM698CI do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
89,47€ s DPH | BA2323097 | 12.06.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080297_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých látkových žalúzií na Ul. 29. Augusta 10, Bratislava. |
1 080,90€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2024 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080296_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných žalúzií na Lazaretskej ul. 25, Bratislava. |
5 544,53€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2024 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080295_2024 | V súlade s rámcovou dohodou číslo 30432-20/2022-BA zo dňa 29.9.2022 u Vás objednávame opravu výťahu, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
216,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080293_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-3/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
806,40€ s DPH | BA23387163 | 12.06.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080292_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-3/2023-BA /STRED/ na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás inštaláciu filtračného výdajníka vody, filter a papierové poháre ECO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
155,48€ s DPH | BA23387163 | 12.06.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241120012_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 10.06.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241050002_2024 | V zmysle Rámcovej dohody 19174-7/2024-BA objednávame u Vás poradenské služby na vypočtovú techniku - notebooky, PC stanice, monitory a ďalšie príslušenstvo do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
13 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.06.2024 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. Gaštanová 13,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 36356794 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241050001_2024 | V zmysle Rámcovej dohody 19174-7/2024-BA objednávame u Vás poradenské služby na dodávku tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane súvisiacich služieb do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
13 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.06.2024 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. Gaštanová 13,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 36356794 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080291_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne, Lazaretská 25, Bratislava. |
2 991,60€ s DPH | BA22420001 | 07.06.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080290_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne, Bratislava. |
363,00€ s DPH | BA22420001 | 07.06.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080289_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne, Bratislava. |
180,00€ s DPH | BA22420001 | 07.06.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080288_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
4 492,80€ s DPH | BA22420001 | 07.06.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |